1、根據審計任務,協助審計主管草擬審計方案,及時做好各項審計前期的準備工作(包括簽發審計通知書、資料清單、準備工作底稿,領取辦公用品等)。
2、根據審計計劃,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,做好審計記錄、審計證據的收集及調查取證工作,編制審計工作底稿。
4、根據審計底稿,提出初步審計意見或建議,協助審計主管編制相關的審計報告及審計意見書等相關文書。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、按照內部審計制度的要求,做好審計資料的收集、整理,保證資料的及時歸檔。
7、做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
8、完成部門領導交辦的其他工作。
1.專業技能要求:
(1)了解內部控制知識及審計流程,了解企業內部控制理論、運作模式及操作實踐,并有一定的審計、內控操作能力;
(2)具有一定的風險控制、成本管理的能力,可以發現公司運營及內部控制中發現的問題,具備一定的分析、解決實施能力;
(3)根據審計任務,協助審計主管草擬審計方案,選擇適當的審計方法進行審計;
(4)了解國家有關工程造價方面的政策規定,熟悉有關工程概預算相關知識;
(5)根據審計項目的需要,勘察施工現場,查閱相關文件資料,檢查合同和協議的執行情況;
(6)參與工程項目的招投標工作,對招標和合同簽訂進行監督;
2.經驗要求:房地產或金融企業或類金融企業會計1年以上任職經驗,了解房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷1年以上。有審計、監理、施工現場工作經驗及房產開發經驗優先。
3.能力素養:會計、審計、財務管理等相關專業本科以上學歷,具有初中級證書者、注冊會計師優先
4.統招全日制本科,優秀(xiu)的應屆畢業生也(ye)可(ke)以培養
在(zai)求(qiu)職過程中如果遇到扣押證(zheng)件、收取押金、提供擔保(bao)、強迫入(ru)股集資(zi)、解凍資(zi)金、詐(zha)騙傳(chuan)銷、求(qiu)職歧視(shi)、黑中介、人身攻(gong)擊(ji)、惡意騷擾、惡意營銷、虛(xu)假宣(xuan)傳(chuan)或其他違(wei)法違(wei)規行為。請及時(shi)保(bao)留證(zheng)據(ju),立即向(xiang)平臺舉報(bao)投訴,必要時(shi)可以報(bao)警(jing)、起(qi)訴,維護自己的合法權益。