1、貫徹執行有關法律、法規、政策,依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。
2、參與公司相關管理制度的制訂,并對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。
3、進行各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告;配合監察人員進行企業內部審計。
4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制,嚴肅財經紀律;查錯揭弊,改善經營管理,確保有關規章制度的切實有效執行,提高經濟效益,并對重要相關經營活動開展專項審計調查。
5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程序,監核決策過程,對決策程序及決策依據的合法、有效性發表意見;但審計監察部不發表決策性意見。
6、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。
7、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位,不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產,損害其經濟利益的現象直接進行審計監督。
8、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。
1.財務管理、審計相關專業,大專以上學歷,三年以上施工企業審計、成本會計工作經驗;
2.能夠獨立審核財、稅報表、項目的工程成本以及公司內部相關經營數據;
3.熟練操作辦公、財務等軟件(ERP、金蝶、SAP等財務軟件)
4.工作嚴(yan)謹,善于(yu)溝通,具備良(liang)好(hao)的團(tuan)隊合(he)作精(jing)神、協調能力(li)強。
在求(qiu)職過程中(zhong)如果(guo)遇(yu)到扣(kou)押(ya)證(zheng)件、收取押(ya)金(jin)、提供擔(dan)保、強迫入股集資(zi)、解凍資(zi)金(jin)、詐騙(pian)傳銷、求(qiu)職歧(qi)視(shi)、黑中(zhong)介(jie)、人身(shen)攻擊、惡意(yi)騷擾(rao)、惡意(yi)營銷、虛假宣傳或其他違(wei)法(fa)違(wei)規(gui)行為。請及時保留(liu)證(zheng)據,立(li)即向平臺舉報(bao)投訴(su),必要時可以報(bao)警、起訴(su),維護自己的合法(fa)權(quan)益。