崗位職責
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與(yu)內部審計(ji)相關(guan)的工(gong)(gong)作(zuo)和(he)領導交辦的工(gong)(gong)作(zuo)。
崗位要求
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言(yan)、文字表達(da)能力(li),熟(shu)練運用Microsoft Office辦(ban)公軟件。
晉升機制
審計(ji)助(zhu)理審計專員審計(ji)主管審計經理
工作地址
山東(dong)(dong)省東(dong)(dong)營市(shi)東(dong)(dong)營區府前(qian)大(da)街65號
展開地(di)圖
HR信息
孫帥帥
3日內活躍
辦公室
自投遞起3個工作日內答復聊天意愿
暫無
活躍時段 潛水(shui)
公司其他職位 查看本公司更多職位
辦公(gong)室財務(wu) 09-09
2.5-3.5K 東(dong)營市-東(dong)營區 | 23歲(sui)-40歲(sui) | 本科
審計專員(yuan) 09-09
3.5-4K 東營市-東營區 | 年齡不(bu)限 | 大專
中介(jie)服務(wu)
私營企業(ye)
少于50人
山東(dong)省東(dong)營(ying)市東(dong)營(ying)區府(fu)前大街65號(hao)
感興趣的職位