崗位職責
1、建立和完善企業內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據客戶需求,組織實施內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據客戶內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與內控審計工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成客戶營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與(yu)審計相關的(de)(de)工作(zuo)和領導交辦的(de)(de)工作(zuo)。
崗位要求
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉財務、審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、二年以上相關財務、審計工作經驗,有大型企業財務、審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達(da)能(neng)力,熟練運用Microsoft Office辦公(gong)軟(ruan)件。
晉升機制
審(shen)計助理審計專員審計(ji)主管審計經理
工作地址
山(shan)東(dong)省(sheng)棗(zao)莊(zhuang)市(shi)(shi)市(shi)(shi)中區東(dong)海路(lu)11號
展開地(di)圖
HR信息
劉坤
3日內活躍
聊(liao)天意愿
較慢
回(hui)復間隔
大于(yu)5分鐘
活躍時段 潛水
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會計經理/主管(guan) 09-27
3-6K 棗(zao)莊市-市中(zhong)區 | 年齡(ling)不限 | 大專
注冊會計師 09-27
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