1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計、財務審計及各類專項審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其(qi)他與內部審計相(xiang)關的工作和(he)領(ling)導交辦(ban)的工作。
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、財務核算流程、制造企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、三年以上相關內部審計工作經驗或財務管理經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、良好(hao)的語言、文(wen)字(zi)表(biao)達能力(li),熟練運用Microsoft Office辦公軟件(jian)、用友ERP軟件(jian)。
在求職(zhi)過(guo)程中(zhong)如(ru)果遇到(dao)扣(kou)押(ya)證(zheng)件、收取押(ya)金、提供擔(dan)保、強迫入(ru)股集資(zi)、解凍資(zi)金、詐騙傳銷(xiao)、求職(zhi)歧視、黑中(zhong)介、人身攻擊、惡意(yi)騷(sao)擾、惡意(yi)營銷(xiao)、虛假(jia)宣傳或(huo)其他違(wei)法(fa)違(wei)規(gui)行(xing)為。請及時保留證(zheng)據,立(li)即向平臺舉報(bao)投(tou)訴,必(bi)要時可(ke)以(yi)報(bao)警(jing)、起(qi)訴,維護自己的合法(fa)權益。